目 录
第一部分 WG电子娱乐概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分 WG电子娱乐2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 WG电子娱乐2019年部门决算情况说明
一、收支决算总表说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名词解释
WG电子娱乐:
第一部分 WG电子娱乐概况
一、部门主要职责
WG电子娱乐是2007年经教育部批准由湖南建材高等专科学:秃南大学衡阳分:喜⑸竦氖∈艄炱胀ū究圃盒,2010年3月湖南工业科技职工大学整体并入,是全国实施“卓越工程师教育培养计划”最年轻的本科院校,是湖南省硕士学位授予立项建设单位。学校立足湖南,重点面向工业企业,为区域经济建设和社会发展服务,是一所以工为主,工、理、管、经、文、艺等多学科协调发展,具有较强的科技服务能力,培养基础实、技术精、能力强、具有创新精神和社会责任感的高素质应用型专门人才的本科院校。
二、部门机构设置
学院设有12个二级教学院(部)、21个党政管理机构、3个党群组织、8个直属单位,44个本科专业(其中1个中外合作办学项目)。
2019我院年末实有在职人员1,038人,离休人员5人,退休人员239人,其中正高职称87人(教授77人),副高职称289人(副教授222人),博士104人,硕士700人。年末在校本专科学生人数为18,716人,成教学生人数11,844人。
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第二部分 WG电子娱乐2019年部门决算表
见附件1-8。
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第三部分 WG电子娱乐2019年度部门决算情况说明
一、收支决算总表说明
2019年学校总收入35,619.52万元,与2018年相比,减少1,947.02万元,减少5.18%。2019年学校取得收入与2018年相比减少幅度较大,主要是财政拨款比上年减少1,130.17万元;事业收入比去年减少788.45万元;其他收入比上年减少28.4万元。
2019年学校总支出33,790.61万元,与2018年相比,减少4,195.53万元,减少11.04%。其中一般公共服务支出增加9.1万元;教育支出减少4,412.51万元;科学技术支出增加128.12万元;文化教育与传媒增加4.1万元;社会保障和就业支出增加1.5万元;资源勘探信息支出减少30万;住房保障支出增加104.16万元。
二、收入决算情况说明
2019年全年实现总收入35,619.52万元,其中:财政拨款收入22,607.01万元,占总收入的63.47%,教育事业收入12,856.14万元,占总收入的36.09%;其他收入156.37万元,占总收入的0.44%。
三、支出决算情况说明
2019年学校各项支出总计33,790.61万元,其中基本支出23,189.96万元,占总支出69%;项目支出10,600.65万元,占总支出31%。
按照支出功能科目划分,一般公共服务支出10万,占总支出0.03%;教育支出32,227.29万元,占总支出95.37%;科学技术支出170.12万元,占总支出0.5%;社会保障和就业支出29.1万元,占总支出0.09%;文化体育与传媒支出4.1万元,占总支出0.01%,住房保障支出1,350万元,占总支出4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
学校2019年初财政拨款结转和结余908.89万元,财政拨款收入22,607.01万元,财政拨款支出22,701.33万元,年末财政拨款结转结余814.57万元。财政拨款收入比上年减少1,130.17万元,减少4.76%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出22,701.33万元,占总支出67.2%,与2018年相比减少1,431.13万元,减少5.93%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出22,701.33万元,其中基本支出15,387.62万元,与上年相比减少1,328.77万元,减少7.95%;项目支出7,313.71万元,与上年相比减少102.36万元,减少1.38%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出22,701.33万元,比上年减少1,431.13万元,减少5.93%;其中一般公共服务支出增加9.1万元;教育支出减少1483.95万元;进修及教育培训减少60万元;科学技术支出增加128.12万元;文化教育与传媒支出增加4.1万元;社会保障和就业增加1.5万元;资源勘探信息支出减少30万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款支出22,701.33万元,其中基本支出15,387.6万元,基本支出中工资福利支出14,466.77万元,占财政拨款总支出94.01%;对个人和家庭的补助支出239.49万元,占财政拨款总支出1.56%;商品服务支出681.34万元,占财政拨款总支出4.43%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2019年,我院未用一般公共预算安排“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我院无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我院根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2020〕4号)、《湖南省财政厅关于开展2019年度省级专项资金绩效评价的通知》(湘财绩〔2020〕3号)的要求和省教育厅《关于开展2019年度部门整体支出及教育综合发展专项绩效评价工作的通知》要求,开展了学院整体支出和教育综合发展专项绩效评价工作,并形成《WG电子娱乐2019年整体整体支出绩效自评报告》。根据《湖南省高等学校“双一流”学科建设项目管理办法》(湘教发〔2019〕34号)第六章第二十五条规定,对“双一流”建设高校实施年度自评报告制度,并将《WG电子娱乐2019年度“双一流”建设年度自评报告》进行公示(见附件9)。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。WG电子娱乐单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额5,252.97万元,其中:政府采购货物支出4,361.37万元,政府采购服务支出891.6万元。
(三)国有资产占用情况。截止2019年12月31日,本部门共有车辆21辆,单位价值50万元以上通用设备4台,单价100万元以上专用设备2台。
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第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。
(二)事业收入:指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。
(四)基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
(六)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。
(七)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出),包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、劳务咨询、公务接待费、专用材料费等。
(八)对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,主要包括离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。
(九)债务利息支出:反映单位的债务利息支出。
(十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮等发生的支出。